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2018年度市人大常委會部門決算情況說明
來源:       日期: 2019-08-23      作者:       點擊數:

2018年度

市人大常委會部門決算情況說明

 

目錄

一、部門概況

  (一)職能職責

  (二)機構設置

二、部門決算執行情況

  (一)收入支出決算總表

  (二)收入決算表

  (三)支出決算表

  (四)財政撥款收入支出決算總表

  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總額情況

  (二)“三公”經費分項支出情況

  (三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明

  (二)國有資產占用情況說明

  (三)政府采購支出情況說明

  (四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

    一、部門

    (一)職能職責

    嘉峪關市人民代表大會常務委員會是市人民代表大會的常設機構,向市人民代表大會負責并報告工作。依照憲法和地方組織法的規定,市人大常委會主要行使下列職權:

    1、在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

    2、領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

    3、召集本級人民代表大會會議。

    4、市人民代表大會及其常務委員會根據本市的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規和我省地方性法規相抵觸的前提下,對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規。

    5、討論、決定本行政區域的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族工作的重大事項。

    6、根據市人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;審查和批準本級財政決算。

    7、監督本級人民政府、監督委員會、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

    8、撤銷鎮人民代表大會的不適當的決議。

    9、撤銷市人民政府的不適當的決定和命令。

    10、閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和市監察委員會主任、市人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從市人民政府、市監察委員會、人民法院、人民檢察院副職領導成員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

    11、根據市長的提,決定市人民政府組成部門負責人的任免。

    12、根據市監察委員會主任的提請,任免市監察委員會副主任、委員。

    13、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

    14、閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

    15、閉會期間,補選省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

    16、決定授予地方的榮譽稱號。

    (二)機構設置

    市人大屬行政機構,共有預算單位1個。編制數42,其中:行政編制22、全額補助事業編制13、老干部服務管理中心全額補助事業編制4、工勤編3個;實有人數86。其中:在職人數42人,包括行政人員32人,全額補助事業編制人員3人,老干部服務管理中心全額補助事業人員5、工勤人員2人;行政離休人員1,行政退休人員43。

    二、部門決算執行情況

    (:收入支出決算總表

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

金額單位:

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1412.31

一、一般公共服務支出

28

1174.92

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

30

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

227.39

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

1412.31

本年支出合計

50

1402.31

用事業基金彌補收支差額

24

 

結余分配

51

 

年初結轉和結余

25

 

年末結轉和結余

52

10

 

26

 

 

53

 

總計

27

1412.31

總計

54

1412.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

表二:收入決算表

收入決算表

部門:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

 

 

公開02表

金額單位:

 

 

 

 

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1412.31

1412.31

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

1184.93

1184.93

 

 

 

 

 

20101

人大事務

1184.93

1184.93

 

 

 

 

 

2010101

  行政運行

1025.43

1025.43

 

 

 

 

 

2010104

  人大會議

25

25

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

117.83

117.83

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事務支出

16.67

16.67

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

227.38

227.38

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

227.38

227.38

 

 

 

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

227.38

227.38

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

 

 

金額單位:

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1402.31

1402.31

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

1174.92

1174.92

 

 

 

 

20101

人大事務

1174.92

1174.92

 

 

 

 

2010101

  行政運行

1025.43

1025.43

 

 

 

 

2010104

  人大會議

25

25

 

 

 

 

2010108

  代表工作

117.83

117.83

 

 

 

 

2010199

  其他人大事務支出

6.67

6.67

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

227.38

227.38

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

227.38

227.38

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

227.38

227.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

金額單位:

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1412.31

一、一般公共服務支出

28

1174.92

1174.92

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

227.38

227.38

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合計

22

1412.31

二十二、債務還本支出

49

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

 

 

  一般公共預算財政撥款

24

 

本年支出合計

51

1402.31

1402.31

 

政府性基金預算財政撥款

25

 

年末財政撥款結轉和結余

52

10

10

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

1412.31

總計

54

1412.31

1412.31

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開05表

金額單位:

部門:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1402.31

1402.31

 

201

一般公共服務支出

1174.92

1174.92

 

20101

人大事務

1174.92

1174.92

 

2010101

  行政運行

1025.43

1025.43

 

2010104

  人大會議

25

25

 

2010108

  代表工作

117.83

117.83

 

2010199

  其他人大事務支出

6.67

6.67

 

208

社會保障和就業支出

227.38

227.38

 

20805

行政事業單位離退休

227.38

227.38

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

227.38

227.38

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

編制單位:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

金額單位:

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

540.98

302

商品和服務支出

286.33

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

225.75

30201

  辦公費

5.76

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

197.68

30202

  印刷費

2.81

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

16.60

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

86.36

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

 

30205

  水費

1.15

31002

  辦公設備購置

86.36

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

52.79

30206

  電費

2.88

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

3.14

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

24.15

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

18.11

30209

  物業管理費

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

58.99

30211

  差旅費

16.32

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

 

30212

 因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

2.39

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

 

30214

  租賃費

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

488.64

30215

  會議費

25.48

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

16.15

30216

  培訓費

 

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

164.58

30217

  公務招待費

6.67

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

38.79

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

37.20

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

9.68

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

 

30227

  委托業務費

146.98

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

7.56

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

231.92

30229

  福利費

6.43

39908

 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

公務用車運行維護費

1.19

39999

  其他支出

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

30239

  其他交通費用

47.88

312

對企業補助

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

31201

  資本金注入

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

31203

政府投資基金股權投資

 

 

 

 

 

 

 

31204

  費用補貼

 

 

 

 

 

 

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

 

 

 

31299

  其他對企業補助

 

人員經費合計

1029.62

公用經費合計

372.69

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

部門:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 市人大2018年度收入總計1412.31萬元,支出總計1402.31萬元。與2017年決算數相比,收入增加28.74萬元,增長2%,支出增加37.04萬元,增長2.7%。主要原因:一是醫療保險等社會保障繳費由財政代繳改為單位上繳;二是購置預算聯網監督系統。

市人大2018年度收入合計1412.31萬元,其中:財政撥款收入1412.31萬元,占100%。

市人大2018年度支出合計1402.31萬元,其中:基本支出1402.31萬元,占100%。

市人大2018年度年末結轉和結余10萬元,主要原因是2018年12月底根據甘財行[2018]106號文件省撥基層黨政政法單位經費補助,按正常結轉結余程序全額上交財政國庫。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

市人大2018年度財政撥款收入1412.31萬元,較上年決算數增加28.74萬元,增長2%。主要原因是1、增加預算聯網監督系統;2、增加醫療保險補助;3、增加創城獎勵金。較年初預算數減少261.87萬元,減少16%。主要原因是:全市壓減經費。

市人大2018年度財政撥款支出1402.31萬元,較上年決算數增加37.04萬元,增長2.7%。主要原因是主要原因是1、購置預算聯網監督系統;2、醫療保險等各類社會保障繳費由財政代繳改為單位代繳。較年初預算數減少271.87萬元,減少16%。主要原因是:全市壓減經費。

市人大2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1174.92萬元,占84%,較年初預算數減少114.63萬元,主要原因是全市經費壓減。其中:行政運行經費1025.43萬元,占一般公共服務支出的87%,較年初預算數減少58.12萬元,主要原因是全市經費壓減。人大會議經費25萬元,占一般公共服務支出的2%,較年初預算數減少10萬元,主要原因:一是嚴格按照黨政機關會議管理辦法執行;二是全市經費壓減。代表工作經費117.83萬元,占一般公共服務支出的10%,較年初預算數減少13.17萬元,主要原因是:全市經費壓減。公務接待費6.67萬元,占1%,較年初預算數減少33.33萬元,主要原因:1、接待批次減少;2、嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于厲行節約反對食品浪費的意見、《黨政機關國內公務接待管理規定》等制度執行;3、全市經費壓減。社會保障與就業支出227.38萬元,占1.6%,較年初預算數減少157.25萬元,主要原因是:退休人員的工資預算在原單位,但由社保部門統一發放工資,故原單位有預算,無支出。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

市人大2018年度一般公共財政撥款基本支出1402.31萬元。其中:人員經費1029.62萬元, 較上年增加586.51萬元,主要原因是增加養老保險、醫療保險、公務員醫療補助等各類社會保障繳費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金及各類社會保障繳費。公用經費372.69萬元,較上年減少549.47萬元,主要原因:一是根據相關政策要求,退休人員工資由人社部門統一發放;二是全市經費壓減。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅、維修(護)費、公務接待費、會議費、勞務費、工會經費、委托業務費、福利費、公車運行維護、其它交通費、辦公設備購置費、對個人和家庭補助等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

2018 年度市人大“三公”經費支出共計7.85萬元,較年初預算數減少32.15萬元,較上年支出數減少1.02萬元,主要原因是1、接待批次減少;2、嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于厲行節約反對食品浪費的意見、《黨政機關國內公務接待管理規定》等制度執行;3、全市經費壓減。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數相同,較上年支出數相同,均未產生費用。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數相同,與上年支出數相同,均未產生費用。

公務車運行維護費1.18萬元,主要用于應急通信公務用車工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,年初預算數減少0.82萬元,較上年支出數減少0.82元,主要原因1、嚴格按照《甘肅省機關事業單位公務用車配備管理辦法》等規定制度執行;2、全市經費壓減。

公務接待費6.67萬元,為區域合作經費支出,用于接待國內其他省市人大到我單位學習調研相關工作,交流工作經驗等發生的接待支出;較年初預算數減少0.55萬元,主要原因1、接待批次的減少;2、嚴格按照《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《關于厲行節約反對食品浪費的意見、《黨政機關國內公務接待管理規定》等制度執行;3、全市經費壓減。

(三)“三公”經費實物量情況

2018 年度市人大因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待29批次,445人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年度市人大人均接待費150元,車均購置費0萬元,車維護費1.18萬元。

 五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出861.33萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅、維修(護)費、公務接待費、會議費、勞務費、工會經費、委托業務費、福利費、公車運行維護、其它交通費、辦公設備購置費、對個人和家庭補助等。機關運行經費較2017年增加508.05萬元,增長143%,主要原因:一醫療保險等各類社會保障繳費由財政代繳改為單位代繳;二是購置預算聯網監督系統。

(二)國有資產占用情況說明。截至201812月31日,本部門共有車輛1輛,其中:領導干部用車0、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額94.27萬元,其中:政府采購貨物支出43.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50.38萬元。主要用于采購辦公電腦、打印機、碎紙機等辦公設備,以及預算聯網監督系統整套設備。較本年政府采購預算減少5.73萬元,較去年政府采購增加86.32萬元,主要原因是購置預算聯網監督系統設備。

(四)預算績效管理情況說明。根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額0%。共組織0個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,對0項目分別委托第三方機構開展績效評價。共組織0個下屬部門開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。其中,0部門整體支出分別委托0個第三方機構開展績效評價。

項目績效評價結果,根據年初設定的績效目標,0項目自評得分為0分(或優、良、中、差)。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 “財政 撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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