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市人大常委會2020年部門預算信息公開情況說明
來源:       日期: 2020-04-28      作者:       點擊數:

市人大常委會2020年部門預算信息

公開情況說明

    

第一部分 市人大常委會概況

一、市人大常委會的主要職責

二、市人大常委會預算單位構成

第二部分 市人大常委會2020年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出表

    六、一般公共預算支出情況表

    七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

、一般公共預算機關運行經費

、2020年政府性基金支出預算表

第三部分 市人大常委會2020年度部門預算情況說明

    一、部門收支總體情況說明

    二、部門收入總體情況說明

    三、部門支出總體情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、財政撥款支出情況說明

    六、一般公共預算支出情況說明

    七、一般公共預算基本支出情況說明

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況說明

、一般公共預算機關運行經費情況說明

、2020年政府性基金支出預算情況說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 市人大常委會概況

(一)主要職能

嘉峪關市人民代表大會常務委員會是市人民代表大會的常設機構,向市人民代表大會負責并報告工作。依照憲法和地方組織法的規定,市人大常委會主要行使下列職權:

1在本行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

3召集本級人民代表大會會議。

4市人民代表大會及其常務委員會根據本市的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規和我省地方性法規相抵觸的前提下,對城鄉建設與管理、環境保護、歷史文化保護等方面的事項制定地方性法規。

5討論、決定本行政區域的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族工作的重大事項。

6根據市人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;審查和批準本級財政決算。

7監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

8撤銷鎮人民代表大會的不適當的決議。

9撤銷市人民政府的不適當的決定和命令。

10閉會期間,決定副市長的個別任免;在市長和市人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導成員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

11根據市長的提名,決定市人民政府組成部門負責人的任免。

12按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

13閉會期間,決定撤銷個別副市長的職務;決定撤銷由它任命的市人民政府其他組成人員和市人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,市人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務。

14閉會期間,補選省人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

15決定授予地方的榮譽稱號。

市人大常委會財政全額撥款行政單位。
  (二)部門基本情況

市人大常委會共有預算單位1個。編制人數42人,其中:行政編制22人、全額補助事業編制13人、老干部服務管理中心全額補助事業編制4、工勤編3人;實有人數108人,比上年增加11。主要原因是調入人員、增加進村進社和政府購買服務人員。其中:在職人數49人,包括行政人員39人,全額補助事業人員3人、老干部服務管理中心全額補助事業編制5、工勤人員2人、進村進社人員7人、公益性崗位人員2人、臨時工5人(含政府購買服務人員1人);行政離休人員1;行政退休人員44人。

第二部分: 市人大常委會2020年度部門算表

附表1:

部門預算收支總表

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

單位:萬元

 

收入

支出

 

項目

預算數

項目

預算數

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1384.19

(一)一般公共服務支出

1,384.19

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、國有資本經營預算收入

 

(三)國防支出

 

 

四、財政專戶核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事業收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上級補助收入

 

(六)科學技術支出

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

八、經營收入

 

(八)社會保障和就業支出

 

 

九、其他收入

 

(九)衛生健康支出

 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地區支出

 

 

 

 

(十八)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

(二十)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

(二十一)國有資本經營預算支出

 

 

 

 

(二十二)災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)轉移性支出

 

 

 

 

(二十六)債務還本支出

 

 

 

 

(二十七)債務付息支出

 

 

 

 

(二十八)債務發行費用支出

 

 

本年收入合計

1384.19

本年支出合計

1384.19

 

十、上年結轉

 

結轉下年

 

 

  一般公共預算收入結轉

 

 

 

 

  政府性基金預算收入結轉

 

 

 

 

  國有資本經營收入結轉

 

 

 

 

十一、上年結余

 

 

 

 

  一般公共預算收入結余

 

 

 

 

  政府性基金預算收入結余

 

 

 

 

  國有資本經營收入結余

 

 

 

 

收入總計

1384.19

支出總計

1384.19

附表2:

部門收入總體情況表

 

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

單位:萬元

 

 

收入

 

 

項目

預算數

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1384.19

 

 

      經費撥款

1384.19

 

 

      專項收入

 

 

 

      行政事業性收費收入

 

 

 

      國有資源(資產)有償使用收入

 

 

 

      捐贈收入

 

 

 

      政府住房基金收入

 

 

 

      其他收入

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

 

 

三、國有資本經營預算收入

 

 

 

四、財政專戶核算

 

 

 

五、事業收入

 

 

 

六、上級補助收入

 

 

 

七、附屬單位上繳收入

 

 

 

八、經營收入

 

 

 

九、其他收入

 

 

 

本年收入合計

1384.19

 

 

十、上年結轉

 

 

 

  一般公共預算收入結轉

 

 

 

  政府性基金預算收入結轉

 

 

 

  國有資本經營收入結轉

 

 

 

十一、上年結余

 

 

 

  一般公共預算收入結余

 

 

 

  政府性基金預算收入結余

 

 

 

  國有資本經營收入結余

 

 

 

收入總計

1384.19

 

 

附表3:

部門支出總體情況表

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

單位:萬元

 

功能分類名稱

支出合計 

基本支出

項目支出

上年結轉

 

**

1

2

3

3

 

合計

1384.19

1140.29

243.90

 

 

一般公共服務支出

1384.19

1140.29

243.90

 

人大事務

1384.19

1140.29

243.90

 

行政運行

1198.29

1140.29

58.00

 

人大會議

35.00

 

35.00

 

人大立法

3.90

 

3.90

 

人大監督

25.00

 

25.00

 

 

代表工作

107.00

 

107.00

 

 

其他人大事務支出

15.00

 

15.00

 

 

附表4:

財政撥款收支預算總表

 

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

單位:萬元

 

 

收入

支出

 

 

項目

預算數

項目

預算數

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1384.19

(一)一般公共服務支出

1384.19

 

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

三、國有資本經營預算收入

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

(九)衛生健康支出

 

 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地區支出

 

 

 

 

 

(十八)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

 

 

(二十)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十一)國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

(二十二)災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)轉移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)債務還本支出

 

 

 

 

 

(二十七)債務付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)債務發行費用支出

 

 

 

收入總計

1384.19

支出總計

1384.19

 

 

 

附表5:

 

財政撥款支出表

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

單位名稱

合計 

一般公共預算支出

政府性基金預算支出

國有資本經營預算支出

 

名稱

小計

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

 

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

合計

1384.19

1384.19

1140.29

243.90

 

 

 

 

 

 

 

嘉峪關市人大常委會辦公室

1384.19

1384.19

1140.29

243.90

 

 

 

 

 

 

附表6:

一般公共預算支出情況表

 

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

單位:萬元

 

 

功能分類分類科目

一般公共預算支出

 

 

科目編碼

科目名稱

支出合計 

基本支出

項目支出

 

 

**

**

1

2

3

 

 

 

合計

1384.19

1140.29

243.90

 

 

 201

一般公共服務支出

1384.19

1140.29

243.90

 

 01

人大事務

1384.19

1140.29

243.90

 

 01

行政運行

1198.29

1140.29

58.00

 

 04

人大會議

35.00

 

35.00

 

 05

人大立法

3.90

 

3.90

 

06

人大監督

25.00

 

25.00

 

08

代表工作

107.00

 

107.00

 

99

其他人大事務支出

15.00

 

15.00

 

 

附表7:

一般公共預算基本支出情況表

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

單位:萬元

 

經濟分類科目

一般公共預算基本支出

 

科目編碼

科目名稱

合計 

人員經費

公用經費

 

**

**

1

2

3

 

 

合計

1140.29

1018.51

121.78

 

301

工資福利支出

713.26

713.26

 

30101

基本工資

261.13

261.13

 

30102

津貼補貼

204.83

204.83

 

30103

獎金

19.45

19.45

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

71.32

71.32

 

30110

職工基本醫療保險繳費

27.98

27.98

 

30111

公務員醫療補助繳費

37.20

37.20

 

30112

其他社會保障繳費

13.36

13.36

 

30199

其他工資福利支出

77.99

77.99

 

302

商品和服務支出

121.78

 

121.78

30201

辦公費

5.88

 

5.88

30202

印刷費

1.76

 

1.76

30205

水費

1.18

 

1.18

30206

電費

2.94

 

2.94

30207

郵電費

3.22

 

3.22

30211

差旅費

17.15

 

17.15

30226

勞務費

13.67

 

13.67

30228

工會經費

8.54

 

8.54

30229

福利費

12.94

 

12.94

30231

公務用車運行維護費

2.00

 

2.00

30239

其他交通費用

52.50

 

52.50

303

對個人和家庭的補助

305.25

305.25

 

 

30301

離休費

18.59

18.59

 

 

30302

退休費

45.60

45.60

 

 

30305

生活補助

4.40

4.40

 

 

30309

獎勵金

236.66

236.66

 

 

附表8:

一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排表

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

 

 

單位:萬元

 

單位名稱

一般公共預算基本支出

 

科目名稱

“三公”經費合計 

因公出國(出境)費用

公務接待費

公務用車運行維護費

公務用車購置費

會議費

培訓費

 

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

 

 

 

2.00

 

 

 

 

嘉峪關市人大常委會辦公室

2.00

 

 

2.00

 

 

 

 

附表9:

一般公共預算機關運行經費

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

單位:萬元

 

項目

支出合計 

基本支出

項目支出

 

**

1

2

3

 

合計

355.68

121.78

233.9

 

辦公費

5.88

5.88

 

印刷費

6.76

1.76

5.00

水費

1.18

1.18

 

電費

2.94

2.94

 

郵電費

3.22

3.22

 

差旅費

62.15

17.15

45.00

維修(護)費

5.00

 

5.00

會議費

35.00

 

35.00

公務接待費

15.00

 

15.00

勞務費

22.67

13.67

9.00

委托業務費

119.90

 

119.90

工會經費

8.54

8.54

 

福利費

12.94

12.94

 

公務用車運行維護費

2.00

2.00

 

其他交通費用

52.50

52.50

 

 

附表10:

政府性基金支出預算表

 

單位名稱:嘉峪關市人大常委會辦公室

單位:萬元

 

項目

預算數

 

政府性基金預算財政撥款收入


 

 

第三部分: 市人大常委會 2020年度部門算情況說明

(一)2020年度部門收支總體情況

市人大委會2020年度部門預算總收入1384.19萬元,比上年增加64.63萬元,增長5%;總支出1384.19萬元,比上年增加64.63萬元,增長5%。

(二)關于市人大常委會2020年度部門收入總體情況

市人大委會 2020年度收入合計1384.19萬元,為全額財政撥款收入。

(三)關于市人大常委會2020年度部門支出總體情況

 市人委會2020年度支出合計1384.19萬元,其中: 基本支出1384.19萬元,占100%。

(四)關于市人大常委會2020年度財政撥款收入支出總體情況說明

市人大委會2020年度財政撥款收1384.19萬元,比上年增加64.63萬元,增長5%,支出1384.19萬元,比上年增加64.63萬元,增長5% 。

 (五)關于市人大常委會2020年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.總體情況 

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款支出1384.19萬元,比上年增加64.63萬元,增長5%。

支出主要項目有:

2.結構情況

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款支出1384.19萬元,主要用于一般公共服務支出(類)1384.19萬元 ,占100%。

(六)關于市人大常委會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1140.29萬元,其中:人員經費預算1018.51萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助(含離退休費、生活補助、獎勵金)等;公用經費預算121.78萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、 維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、 其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款,一般公共服務中項目預算支出243.9萬元,主要包括行政運行項目經費預算58萬元、人大會議經費預算35萬元、人大立法經費預算3.9萬元、人大監督經費預算25萬元、代表工作經費預算107萬元、其他人大事務支出(區域合作)經費預算15萬元。

(七)關于市人大常委會2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出安排情況說明

1.三公經費支出總體情況

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款三公經費安排支出預算2萬元。其中:因公出國(境)費支出預算數0萬元;公務接待支出預算數0萬元;公務用車購置支出預算0萬元;公務用車運行維護費支出預算數2萬元。

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款三公經費預算比上年決算減少1.68萬元,下降46%,其中:公務接待支出比上年減少1.68萬元,下降46%,主要原因是根據財政要求2020年我單位公務接待經費不再單獨進行預算。

2.三公經費支出具體情況說明

市人大委會2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出中,因公出國(境)費支出0萬元,三公經費支出0%;公務接待支出0萬元,三公經費支出0%;公務用車購置經費支出0萬元,三公經費支出0%; 公務用車運行維護費支出2萬元,三公經費支出100%。

(1) 因公出國(境)費全年支出0萬元。

(2) 公務接待支出0萬元。

3)公務用車購置和運行維護費支出2萬元,其中:公務用車購置費0萬元,運行維護費2萬元,主要用于開展市人大機關工作支出的車輛燃料費、過橋費維修費、保險費等,2019年我單位公務用車保有量1輛。

(八)關于其他重要事項情況說明

1.機關運行經費支出情況說明

2020年度機關運行經費支出355.68萬元,比上年增加11.18萬元,增長3%,主要原因:一因機構改革等原因,調入人員增加,相應各項基本支出經費增加;二是增加政府購買服務人員,相應基本支出經費增加。

2.政府采購情況說明

市人大委會2020年度政府采購預算總額51.2萬元,其中:政府采購貨物51.2萬元,占采購總額的100%。授予小微企業合同金額51.2萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占有使用情況說明

市人大委會2020年國有資產占用總額282.86萬元,其中:流動資產19.07萬元,非流動資產131.86萬元,固定資產累計折舊151萬元。

4.2020年部門預算績效管理情況

1)市人大委會2020年部門基本支出預算將嚴格按照預算規定執行,確保部門基本支出在本年度內所預期達到保障機關正常運轉和履職任務。

2)市人大委會2020年部門項目支出預算將嚴格按照項目預算規定執行,確保部門項目支出在本年度內所預期達到保障機關正常運轉和履職任務。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除財政撥款、事業收入、 事業單位經營收入等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的財 政撥款收入、事業收入、經營收入其他收入不足以安排 當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位 以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變 化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出:是指單位在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務(類)單位事務(款):是指單位用于 保障機構正常運行、開展單位業務等活動的支出。(一)行政運行(項):是指為保障單位各行政機構正常 46 運轉、完成日常工作任務安排的支出。(二)一般行政管理事務(項):是指單位機關及駐地方特派員辦事處的項目支出。 (三)機關服務(項):是指為單位機關提供后勤保障服務的機關服務中心的支出。(四)單位業務(項):是指單位用于按照單位紀律八 不準的規定,單位人員外出單位期間一切經費支出(含按規定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助)。(五)單位管理(項):是指單位用于單位法制建設、審計業務質量控制、單位業務培訓等方面的支出。 (六)信息化建設(項):是指單位用于金審工程等信息化建設方面的項目支出。(七)事業運行(項):是指事業單位(不含機關服務中心)用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出 機構(項):指紀委駐單位紀檢組開展工作的專項業務支出。

十、外交(類)國際組織(款)國際組織會費(項):是指單位按規定繳納的國際組織會費支出。

十一、外交(類)國際組織(款)國際組織捐贈(項):是指單位向國際組織的認捐支出。

十二、外交(類)對外合作與交流(款)在華國際會議(項):是指單位承辦或主辦各類國際會議所需經費支出。

十三、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):是指為根據綜合管理和單位業務工作需要,單位及所屬單位對相關人員進行各類培訓發生的支出。

十四、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款)文化產業發展專項支出(項):是指支持單位所屬單位文化產業發展專項支出。

十五、社會保障和就業(類)行政單位離退休支出(款) 是指單位用于離退休方面的支出。(一)歸口管理的行政單位離退休(項):是指單位統一 管理的單位機關及特派員辦事處離退休人員的經費。(二)離退休人員管理機構(項):是指單位用于離退休干部辦公室為單位離退休人員提供管理服務的支出。

十六、節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利 用(項):是指按照國家政策規定用于節能環保方面的支出。

十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款):是指單位按照國家政策規定為職工計繳或向職工發放的住房公積金、提 租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。(一)住房公積金(項):是指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數, 分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。(二)提租補貼(項):是指按照國家有關政策規定,自 2000 年開始,針對在京單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼。(三)購房補貼(項):是指根據《國務院關于進一步深化 城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23 號) 規定,自 1998 年停止實物分房后,對房價收入比超過 4 倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建 設部等單位的通知》(廳字〔2005〕8 號)規定的標準執行,京外中央單 位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

十八、三公經費:是指納入財政預決算管理的三公經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映 單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓 接待)支出。

十九、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

聯系人:李燚                 電話:6328615

         

 

                                                  市人大常委會辦公室

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